Ultima modifica: 13 Febbraio 2020

Anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 03 S.BERNARDINO B.TRENTO
Aggiornato al 28.01.2020
URL originale: https://www.comprensivo03vr.edu.it/old/avcp/datil190-2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
fattura n. 45/PA del 10/12/2018 acquisto libri alunni difficoltà economiche sc.sec.1^grado 2018-2019 1.024,40 1.024,40 12/12/2018
09/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL (03981940236)
Aggiudicatari:
LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL (03981940236)
nota di addebito n.39202/19 del 25/03/2019 relativa b.ordine n.25 del 26/03/2019 568,00 568,00 25/03/2019
29/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOETHE-INSTITUT ROM (80229670585)
Aggiudicatari:
GOETHE-INSTITUT ROM (80229670585)
saldo fattura n. 19PAS0007529 del 31/05/2019 relativa b.ordine n.57 del 23/05/2019 69,99 69,99 23/05/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA spa (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA spa (04552920482)
fattura n. 19PAS0013855 del 31/10/2019 relativa b.ordine n.91 del 21/10/2019 72,00 72,00 31/10/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA spa (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA spa (04552920482)
FATTURA N. 1425 DEL 13/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.140 DEL 03/12/2018 1.307,41 993,77 20/04/2018
09/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI VERONA (00215150236)
BREC VIAGGI S.p.A. (00615510237)
LA COCCINELLA S.C.S. ONJLUS (01487610220)
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
ATV srl AZIENDA TRASPORTI VERONA (03644010237)
Aggiudicatari:
COMUNE DI VERONA (00215150236)
BREC VIAGGI S.p.A. (00615510237)
LA COCCINELLA S.C.S. ONJLUS (01487610220)
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
ATV srl AZIENDA TRASPORTI VERONA (03644010237)
fattura n. 114/2019E del 30/05/2019 relativa b.ordine n.49 del 02/05/2019 547,91 547,91 02/05/2019
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
Aggiudicatari:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
fattura n. 8719068340 del 11/03/2019 saldo tasse mensili di francatura GENNAIO 2019 369,13 276,04 01/01/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585)
fattura n. 20194E09353 del 01/04/2019 relativa b.ordine n.35 del 04/04/2019 180,00 180,00 04/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
fattura n. 28 del 21/01/2019 relativa b.ordine n.4 dell'11/01/2019 7.907,04 7.907,04 11/01/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (02803930235)
Aggiudicatari:
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (02803930235)
fattura n. 14/PA del 04/04/2019 relativa b.ordine n.16 del 08/03/2019 6.780,45 6.780,45 08/03/2019
12/06/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI PASQUALINI S.r.l. (00131000234)
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
UGOLINI VIAGGI S.r.l. (ZNTLRM72E21F861L)
Aggiudicatari:
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
UGOLINI VIAGGI S.r.l. (ZNTLRM72E21F861L)
saldo fatt.n.1692 del 06/12/2019 relative buono d'ordine n.98 del 19/11/2019 SOFTWARE GESTIONALE SEGRETERIA 3.205,00 1.055,00 19/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
SALDO FATT. N.1/E DEL18/02/2019 RELATIVA CONTRATTO PROT.N.35 DEL 08/01/2018 1.999,20 1.999,20 19/06/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BACCHIN ALICE (BCCLCA83R55L157A)
Aggiudicatari:
BACCHIN ALICE (BCCLCA83R55L157A)
fattura n. 13 APA del 13/05/2019 relativa b.ordine n.55 del 16/05/2019 73,77 73,77 16/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI VERONA (00215150236)
Aggiudicatari:
COMUNE DI VERONA (00215150236)
FATTURA N. 000549/PA DEL 18/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.149 DEL 17/12/2018 4.000,00 1.630,48 01/10/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
REPRO UFFICIO (01608370233)
Aggiudicatari:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
saldo fatt.nn. del relative buoni d'ordine n.85-86-87-88 del 08/10/2019 730,50 0,00 08/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL (03981940236)
Aggiudicatari:
LIBRERIA VALERIO FRIGGI SRL (03981940236)
fattura n. 8E00125368 del 06/02/2019 linea internet sc.Alighieri 2^bim.2019 1.574,80 1.574,80 01/01/2019
20/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010)
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010)
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Saldo fatt.n. del relativa contratto prot.n.2821 del 14/10/2019 13.551,36 0,00 14/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182)
THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236)
PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232)
ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232)
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234)
Aggiudicatari:
SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182)
THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236)
PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232)
ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232)
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234)
SALDO fattura n.2019FD002930 del 31/03/2019 relativa b.ordine n.21 del 20/03/2019 73,09 73,09 15/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
Aggiudicatari:
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
FT.POL.32012 CD 3 S.BERARD. saldo fatt.n.2708 del 28/11/2019 relativa regolazione premio polizza n.32012/2019 5.250,00 5.250,00 05/10/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG Europe S.A. Rappresentanza generale Italia (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG Europe S.A. Rappresentanza generale Italia (10479810961)
fattura n. 66/2019E del 29/03/2019 relativa ordine MEPA n. del 4.270,00 4.270,00 29/03/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
Aggiudicatari:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
SALDO FATTURA N.290/PA DEL 31/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.143 DEL 05/12/2018 2.244,82 1.884,64 16/03/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
L'UFFICIO SRL (01358610234)
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234)
PETRIS SISTEMI SNC (04102500289)
VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
L'UFFICIO SRL (01358610234)
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234)
PETRIS SISTEMI SNC (04102500289)
VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W)
fattura n. 36 del 08/03/2019 relativa b.ordine prot.n.3267 del 27/11/2018 1.930,00 1.930,00 27/11/2018
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
INLINGUA VERONA swrl (02868840238)
ARCI PassePartout Associazione Culturale (93024730231)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF VERONA S.A.S. (02191380233)
INLINGUA VERONA swrl (02868840238)
ARCI PassePartout Associazione Culturale (93024730231)
fattura n. 3/2019D del 28/01/2019 relativa b.ordine n.3 del 10/01/2019 1.889,30 1.889,30 10/01/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
Aggiudicatari:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
fattura n. 8E01221857 del 06/10/2014 LINEA INTERNET SC.ALIGHIERI 4^BIM.2014 5.000,00 3.038,00 23/02/2015
09/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA s.p.a. (00488410010)
saldo fattura n. 262 del 18/11/2019 relativa buono d'ordine n.95 del 08/11/2019 533,64 413,64 19/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
ATV srl AZIENDA TRASPORTI VERONA (03644010237)
Aggiudicatari:
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
ATV srl AZIENDA TRASPORTI VERONA (03644010237)
FATTURA N. 8719000519 DEL 16/01/2019 SALDO TASSE MENSILI DI FRANCATURA NOVEMBRE 2018 5.000,00 3.840,00 02/09/2016
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED (97103880585)
ACCONTO fattura n.2019FD002930 del 31/03/2019 relativa b.ordine n.11 del 26/02/2019 1.036,36 1.036,36 26/02/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W)
Aggiudicatari:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA (01705680179)
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W)
fattura n. 38/2019E del 28/02/2019 relativo b.ordine MEPA prot.n.643 del 18/02/2019 4.740,71 4.646,78 18/02/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234)
EFFEDI SRL (04420500276)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl (02253960237)
DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234)
EFFEDI SRL (04420500276)
fattura n. 00033_19 del 22/01/2019 relativa b.ordine n.6 del 16/01/2019 273,60 273,60 28/01/2019
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIOVANNI CORATO dei D.ri Vittorio e Roberto Corato (00470970237)
Aggiudicatari:
GIOVANNI CORATO dei D.ri Vittorio e Roberto Corato (00470970237)
saldo fattura n.2019013261 del 31/05/2019 relativa b.ordine n.52 del 03/05/2019 712,52 712,52 03/05/2019
24/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'AQUILONE snc (02127320238)
Librerie GIUNTI srl (07954120965)
Aggiudicatari:
L'AQUILONE snc (02127320238)
Librerie GIUNTI srl (07954120965)
saldo fatt.n.387 del 07/11/2019 e fatt.n. del relativa contratto prot.n.914 del 08/03/2019 1.230,00 800,00 08/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Privacycert Lombardia srl (04224740169)
Aggiudicatari:
Privacycert Lombardia srl (04224740169)
SALDO FATTURA N. 598 DEL 28/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.150 DEL 19/12/2018 2.179,13 1.660,38 09/11/2016
22/01/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
OLI. TECNICA di Menini Gianni e C. snc (02001590237)
Aggiudicatari:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
SALDO FATT.N.AI16653828 DEL 13/09/2018 303,87 303,87 13/09/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
Aggiudicatari:
VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)
saldo fattura n. 73/2019D del 12/06/2019 relativa b.ordine n.1896 del 03/06/2019 3.473,28 3.473,28 05/06/2019
22/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
ARETEK Srls (13604401003)
ITSERVICENET di Bolgia Alessandro (BLGLSN76C25L781L)
Aggiudicatari:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
ARETEK Srls (13604401003)
ITSERVICENET di Bolgia Alessandro (BLGLSN76C25L781L)
SALDO FATTURA N. 000599/PA DEL 28/12/2018 RELATIVA B.ORDINE N.139 DEL 30/11/2018 928,80 928,80 30/11/2018
22/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
Aggiudicatari:
L'UFFICIO SRL (01358610234)
fattura n. 18 del 27/03/2019 relativo a contratto n.358 del 29/01/2019 1.980,00 1.980,00 29/01/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SSD FIN PLUS VERONA A R.L.(SOCIO UNICO FIN) (13631001008)
Aggiudicatari:
SSD FIN PLUS VERONA A R.L.(SOCIO UNICO FIN) (13631001008)
fattura n. 20194G00586 del 31/01/2019 relativa b.ordine n.2 del 10/01/2019 3.380,09 2.892,09 10/01/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. (03943030233)
GRUPPO PIGHI SRL unipersonale (04296650239)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
STUDIO DE SILVESTRI S.N.C. (03943030233)
GRUPPO PIGHI SRL unipersonale (04296650239)
fattura n. 000003/PA del 31/01/2018 relativa b.ordine n.1 del 09/01/2018 1.121,70 848,32 12/02/2018
21/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALETTI ELIOTECNICA s.n.c. (00412350233)
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
LESO ELETTRODOMESTICI srl (03073530234)
DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234)
Librerie GIUNTI srl (07954120965)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
SALETTI ELIOTECNICA s.n.c. (00412350233)
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
LESO ELETTRODOMESTICI srl (03073530234)
DI. T DIDATTICA TURCO (03288880234)
Librerie GIUNTI srl (07954120965)
fattura n. FATTPA 4_19 del 15/05/2019 relativa contratto prot.n.2811 del 17/10/2018 10.878,97 10.878,97 15/10/2018
23/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182)
THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236)
PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232)
ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232)
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234)
FERRARI Saba (FRRSBA80L70L781T)
Aggiudicatari:
SCALIGERA BASKET VERONA ssdarl (01829800182)
THE BIG BEN SCHOOL s.n.c. (03398910236)
PROMOTIONALSPORT VOLLEY VERONA (03462050232)
ASSOCIAZIONE TENNIS VERONA (80026020232)
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "LA BUGIA" (93215460234)
FERRARI Saba (FRRSBA80L70L781T)
fattura n. 000115 del 18/12/2018 relativa b.ordine n.148 del 17/12/2018 1.019,14 1.019,14 28/12/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRAINDATA S.A.S. DI CAZZANIGA FABIO & C. (01580880134)
LESO ELETTRODOMESTICI srl (03073530234)
Aggiudicatari:
BRAINDATA S.A.S. DI CAZZANIGA FABIO & C. (01580880134)
LESO ELETTRODOMESTICI srl (03073530234)
SALDO FATTURA N. 999 DEL 30/07/2019 RELATIVA B.ORDINE N.24 DEL 25/03/2019 2.584,00 2.584,00 25/03/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANELLI EZIO srl (01806630230)
Aggiudicatari:
BANELLI EZIO srl (01806630230)
saldo fattura n. 51/PA del 14/06/2019 relativa b.ordine n.58 del 27/05/2019 412,50 412,50 15/05/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arti Grafiche Fulvio Srl (00962530309)
Aggiudicatari:
Arti Grafiche Fulvio Srl (00962530309)
saldo fattura n. del relativa b.ordine n.138 del 29/11/2018 3.039,00 3.039,00 21/12/0189
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
MEDIASOFT snc di scarabelli A.& C. (02353700368)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA (00150470342)
BANELLI EZIO srl (01806630230)
MEDIASOFT snc di scarabelli A.& C. (02353700368)
saldo fatt.n.64 del 18/11/2019 relativa contratto prot.n.3548 del 18/12/2018 4.488,96 1.496,32 18/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE SILVESTRI Ing. DISMA (DSLDSM65S20B073D)
Aggiudicatari:
DE SILVESTRI Ing. DISMA (DSLDSM65S20B073D)
SALDO FATTURA N. DEL RELATIVA B.ORDINE N.146 DEL 14/12/2018 246,00 219,00 14/12/2018
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZECCHINI G. srl (00096890231)
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N.44/2019E DEL 19/03/2019 RELATIVA B.ORDINE MEPA N.4670727 DEL 13/12/2018 2.135,00 2.135,00 28/12/2018
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
Aggiudicatari:
ABS COMPUTERS srl (01644110239)
SALDO FATT.N. DEL RELATIVA CONTRATTO PROT.N.3552 DEL 10/12/2019 302,00 0,00 19/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSP VERONA (02320980234)
Aggiudicatari:
COSP VERONA (02320980234)
SALDO FATTURA N.11 DEL 01/02/2019 RELATIVA B.ORDINE N.151 DEL 21/12/2018 8.806,39 8.806,39 04/06/2018
05/02/2019
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BREC VIAGGI S.p.A. (00615510237)
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
Aggiudicatari:
BREC VIAGGI S.p.A. (00615510237)
VIAGGI 5 S G. SCOPA SRL (02521350237)
Totali Numero Lotti: 48 125.423,83 97.487,84
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